岗位职责:
1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议;
6、参与现场审计,完成内外审计的协调沟通工作;
任职资格:
1、大专以上学历,审计、财务或会计专业,中级职称者优先考虑。
2、掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制度。
3、熟悉审计方法和审计程序,经过专门的审计业务培训,具备胜任业务的能力。
4、熟悉财务会计、税务会计等相关财会专业知识。
5、具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力。
6、3年以上大中型企业内部审计工作经验,熟悉内部审计流程及规范,能独立带队开展项目审计工作,有上市公司内部审计工作经验者优先